Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2590/21 | PREGÃO | ADESIVOS | INFORGRAF LTDA | 22.056.515/0001-46 | | 30/01/2023 | 12 | 12 | 1.595.393,60 | 1.015.897,29 | 291.093,34 |
2023 | 4005-00902 | PREGÃO | RP PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 26.172.250/0001-00 | | 13/07/2023 | 12 | 0 | 10.400.000,00 | 0,00 | 10.820.026,86 |
2023 | 4005-00902-REEQ | PREGÃO | RP PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 26.172.250/0001-00 | | 13/07/2023 | 12 | 0 | 21.378,80 | 0,00 | 21.378,80 |
2023 | 4005-00902-01 | PREGÃO | RP PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | 26.172.250/0001-00 | | 13/07/2023 | 12 | 0 | 11.653.000,00 | 0,00 | 2.064.795,07 |
2023 | 4005-00939 | PREGÃO | RP PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS | GENESIS VARIEDADES LTDA | 23.065.755/0001-70 | | 13/12/2023 | 12 | 0 | 157.965,00 | 0,00 | 85.189,45 |
2023 | 4005-00895 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOTELEIRA E DE ROUPARIA EM GERAL PARA A UNIDADE DO HOTEL SESC POÇOS DE CALDAS. | LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 23790652687 ME | 19.833.615/0001-27 | | 01/04/2024 | 12 | 0 | 868.672,78 | 0,00 | 270.387,48 |
2023 | 4002-04697 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | | 09/11/2023 | 6 | 0 | 212.500,00 | 0,00 | 161.100,00 |
2023 | 4002-04698 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | SUPREME COMERCIAL LTDA | 23.655.332/0001-00 | | 11/09/2023 | 6 | 0 | 192.000,00 | 0,00 | 156.098,00 |
2023 | 4002-04698-01 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | SUPREME COMERCIAL LTDA | 23.655.332/0001-00 | | 11/09/2023 | 6 | 0 | 196.074,30 | 0,00 | 2.700,00 |
2023 | 4002-04699 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 17/10/2023 | 12 | 0 | 160.280,00 | 0,00 | 156.564,80 |
2023 | 4002-04700 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | LUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.015.008/0001-09 | | 05/09/2023 | 12 | 0 | 58.470,00 | 0,00 | 55.557,00 |
2023 | 4002-04701-01 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 49.834.027/0001-79 | | 08/09/2023 | 12 | 0 | 6.599,00 | 0,00 | 6.341,45 |
2023 | 4002-04701-02 | PREGÃO | MATERIAIS DE PINTURA | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 49.834.027/0001-79 | | 08/09/2023 | 12 | 0 | 15.240,00 | 0,00 | 10.906,58 |
2023 | 4002-04941 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL | NOVAMED COMERCIO LTDA | 15.344.568/0001-05 | | 19/08/2024 | 12 | 0 | 339.736,20 | 0,00 | 120.451,20 |
2023 | 4002-04942 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE ENXOVAL | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 31.354.105/0001-72 | | 12/08/2024 | 12 | 0 | 1.466.243,66 | 0,00 | 262.526,38 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h