#2025 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 23/01/2026 11:12:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202530044INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0001.2025 - SERVIÇOS MÉDICOS UNIDADES MÓVEISJS OFTALMOLOGIA LTDA37.097.676/0001-5502/06/2025130.393,400,0030.393,40
202527319INEXIGIBILIDADEPROCESSO Nº 500530-00274 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA54.468.567 ELIZA LORRANE HUNGLIA PEREIRA DANIEL RODRIGUES54.468.567/0001-1623/06/202513.000,000,003.000,00
202530516INEXIGIBILIDADEPS039 - TRANSPORTE DE PESSOASCENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA26.026.641/0001-0929/06/202511.300,000,001.300,00
202523683DISPENSAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BEBEDOUROSREAL BEBEDOUROS FILTROS E PURIFICADORES33.715.469/0001-6611/03/20251853,000,00853,00
202529614INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃOLOJA ELETRICA LTDA17.155.342/0003-4525/08/202514.318,650,004.318,65
202524542DISPENSATRANSPORTE DE PASSAGEIROSOPCAO TURISMO E VIAGENS LTDA16.416.366/0001-8602/04/202515.900,000,005.900,00
202530815INEXIGIBILIDADEAPRESENTACAO ARTISTICA RAYANE BOLDRINIRAYANE BOLDRINI BARBOSA 0893114960320.000.375/0001-6926/09/202513.600,000,003.600,00
202531125INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSTRANSCELO TRANSPORTES LTDA03.534.495/0001-2708/10/202511.300,000,001.300,00
202525715DISPENSAOFICINA NATASHA FERNANDA47.029.312 NATASHA FERNANDA DOS SANTOS SILVA47.029.312/0001-9106/05/202513.400,000,003.400,00
202531995INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 01-2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA26.026.641/0001-0903/11/202515.176,750,005.176,75
202532455INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0002/2025 -TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGASAGRO NORTE TRANSPORTE E LOGISTICA DE AGRONEGOCIOS LTDA59.194.615/0001-4916/11/202518.917,670,008.917,67
202527098DISPENSAAQUISIÇÃO DE PISO ACETINADO 45X45CM CARGO PLUS WHITE PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC ARAXÁMYSA S/A38.542.718/0052-2213/06/202514.878,030,004.878,03
202527725DISPENSALOCACAO DE SOM E ILUMINACAO59.294.739 MICHEL CARVALHO DE ABREU59.294.739/0001-0401/07/202513.900,000,003.900,00
202528790DISPENSAPROCESSO 004001-8904 - COLETA E DESTINAÇÃOGFJ TRANSPORTES LTDA23.842.071/0001-3701/08/2025126.720,000,003.960,00
202529230DISPENSAPEDRAS DECORATIVASCONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA04.111.179/0001-0513/08/202513.928,800,003.928,80

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