#2025 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 23/01/2026 11:12:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202530742DISPENSALOCAÇÃO DE PLATAFORMA - 004001-09232.SUPORTE EQUIPAMENTOS LTDA11.793.343/0001-7725/09/2025111.830,600,0011.830,60
202530617DISPENSACONTRATAÇÃO PARA O ENCONTRO TÉCNICO DE TURISMOMUIRAKITA PROJETOS CULTURAIS E SOCIOAMBIENTAIS LTDA11.076.812/0001-3722/09/202515.967,000,005.867,00
202531681DISPENSACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO | SESC PATOS DE MINAS58.376.170 SERGIO COSTA COUTO58.376.170/0001-5520/10/202514.645,000,004.645,00
202532428DISPENSAPROC. 004001-09489 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE E MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA | SESC UBERABACOMERCIAL ELETRO FONTE LTDA01.065.982/0001-6211/11/202518.173,000,008.173,00
20254001-07973PREGÃOADESÃO ATRP AQUISIÇÃO DE LIVROS, ORIUNDA DO PREGÃO SESC/DN Nº 0019/24-PGEXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA08.065.700/0001-7602/06/20251222.426,000,0019.505,26
202522422DISPENSAPROCESSO Nº 4001-08228 / AQUISIÇÃO DE VARÃO DE CHÃO PARA O HOTEL OURO PRETO.ELETRICA ESTRADA REAL LTDA33.596.904/0001-8004/02/202512.940,000,002.940,00
202523100INEXIGIBILIDADEPROCESSO Nº 004001-08152 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO51.313.527/0001-0721/02/202515.000,000,005.000,00
202522311DISPENSAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOHEPA FILTROS EIRELI18.356.005/0001-1731/01/202514.585,800,004.585,80
202525949INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 04-2024 - RECREAÇÃOCOLINERG COMERCIO E INSTALACAO LTDA24.167.958/0001-3021/04/202517.770,000,007.770,00
202525604INEXIGIBILIDADEAPRESENTACAO ARTISTICA ROBERTA BRAGANS36.777.770 ROBERTA GUALBERTO BRAGANCA36.777.770/0001-9202/05/2025110.000,000,0010.000,00
202530186INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0001.2025 - SERVIÇOS MÉDICOS UNIDADES MÓVEISDUO OFTALMOLOGIA LTDA51.599.469/0001-2002/06/2025133.685,400,0033.685,40
202523455DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVISTOCK PARAFUSOS E CONEXÕES COMERCIO LTDA01.658.410/0001-9728/02/20251110,000,00110,00
202530583INEXIGIBILIDADEPS039 - TRANSPORTE DE PESSOASAC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA04.205.633/0001-9729/06/202511.493,830,001.493,83
202523686DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVISDEPOSITO PREMOC LTDA02.166.871/0003-7711/03/202513.784,940,003.784,94
202524106DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERABACOMERCIAL ELETRO FONTE LTDA01.065.982/0001-6221/03/202512.981,000,002.981,00

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