#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:15:47
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20234002-04699PREGÃOMATERIAIS DE PINTURAFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7617/10/2023120160.280,000,00156.564,80
20234002-04805-02PREGÃOMONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA DAS UNIDADES DO SESC EM MINASECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA02.067.846/0001-7427/03/2024120124.504,000,0069.104,00
20238134INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0225-22IGF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI32.100.326/0001-8706/12/2023005.550,000,005.550,00
20239179INEXIGIBILIDADE004001-05592RAQUEL SILVA GOMES 0470272864422.136.672/0001-6104/01/2024001.950,000,001.950,00
20238004DISPENSAPROCESSO Nº 500530-00189 - AQUISIÇÃO DE BINGOEDMOND HABIB GHATTAS LTDA61.506.598/0001-8023/11/202300273,000,00273,00
20238679DISPENSAPROCESSO Nº 004001-04645 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉSCREUNIDO SOUSA SILVA ME01.137.908/0001-0414/12/202300440,000,00440,00
20234002-04595PREGÃOAQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOSDISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA44.223.526/0001-0610/02/2023120152.970,40152.970,4043.089,89
20234005-01010PREGÃOREGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA DE TATAMES PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS.ALLPER COMERCIAL LTDA24.547.906/0001-9925/09/202312044.999,800,0044.953,20
20234002-04842PREGÃOMATERIAL DE LIMPEZAGERBRA COMERCIO EIRELI21.559.804/0001-0330/04/2024120322.137,380,00310.376,38
20238228INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 108/2021TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP03.534.495/0001-2708/12/20230012.950,350,0012.950,35
20236443DISPENSATESTE RX ODONTOAMPLIARE CONSULTORIA E RADIOPROTECAO LTDA33.232.608/0001-0922/09/2023002.885,000,002.885,00
20238195DISPENSAMATERIAIS DE ARTESANATOCOUTINHO DE REZENDE E FERREIRA LTDA41.702.085/0001-3729/11/202300477,550,00477,55
20238717DISPENSASENSOR INTRAORAL PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - 004001-04814.ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA55.979.736/0001-4514/12/2023007.600,000,007.600,00
20234005-00510PREGÃOAQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO SESC ESCOLA DE ESPORTESOFF CONFECCAO LTDA33.580.118/0001-9505/12/2022120167.924,80142.600,00167.924,80
20234002-04700PREGÃOMATERIAIS DE PINTURALUWE COMERCIO E SERVICOS LTDA41.015.008/0001-0905/09/202312058.470,000,0055.557,00

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