#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:15:47
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202413076INEXIGIBILIDADEPROCESSO Nº 004001-06731 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DA EX-ATLETA SHEILA CASTRO DO VOLEIBOLAMMA MARKETING E AGENCIAMENTO DE IMAGEM LTDA15.500.049/0001-8017/05/20240018.000,000,0018.000,00
202412371DISPENSAPROCESSO Nº 004001-06554 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTELUPE CRIADORES SERVICOS LITERARIOS LTDA07.833.045/0001-9626/04/2024006.000,000,006.000,00
202412651DISPENSAPROCESSO 004001-06556 IMPERMEABILIZAÇÃOREJI SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO LTDA01.905.430/0001-1503/05/2024009.139,500,009.139,50
202414601INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE)CAXIXO LOCACOES DE BRINQUEDOS E EVENTOS LTDA31.801.479/0001-9930/06/2024002.220,000,002.220,00
202413362DISPENSALUVAS LÁTEX - 004001-06638.BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA31.893.116/0001-2025/05/2024004.992,000,004.992,00
202413729DISPENSAPROCESSO 004001-06905 - AQUISICAO DE LANCHE FESTA JUNINNA PARA ESTUDANTES COLEGIO SESC TEOFILO OTONI.PADARIA E CONFEITARIA LA MAMA LTDA51.323.997/0001-5103/06/2024002.249,000,002.249,00
202416242INEXIGIBILIDADEPROCESSO 300350-00129 - REQUISIÇÃO 080732 CONTRATAÇÃO MOSTRA URBANAS AGOSTO 2024DEVIR PRODUCOES LTDA23.433.602/0001-3806/08/20240044.371,600,0044.371,60
202414526DISPENSAPROCESSO 4001-06518 - AQUISIÇÃO DE GRANITO E MARMORE SESC SANTA QUITÉRIAGRAMANE GRANITOS E MARMORES LTDA71.373.989/0001-2721/06/2024002.508,310,002.508,31
202417248INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0225.2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE)ROMULO RENOVATO DA SILVA14.414.490/0001-8705/09/2024001.110,000,001.110,00
202417965INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0225.22 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVELRIBEIRO FESTAS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS31.543.777/0001-2626/09/2024002.700,000,002.700,00
202415673DISPENSAPROC. 004001-06795 AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA ORGANIZAÇÃO DE PISCINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AQUÁTICAS DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIAFLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA69.030.518/0001-7418/07/2024103.196,150,003.196,15
202415985DISPENSAAQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTULADOR PARA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DO ED. SEDEFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7631/07/2024001.658,900,001.658,90
202420406INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAST A DE SOUZA LTDA49.223.739/0001-5101/11/2024006.405,220,006.405,22
202416629DISPENSAPROCESSO Nº 004001-07238 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE29.730.563 LUIZ FERNANDO NUNES BERNARDO29.730.563/0001-1720/08/2024001.000,000,001.000,00
202417412DISPENSAPROCESSO 004001-07049 - AQUISIÇÃO CRACHÁ FUNCIONAL.PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI17.140.792/0001-0005/09/2024001.957,500,001.957,50

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