#2025 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 23/01/2026 11:12:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202424540INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGASEMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA37.914.190/0001-6204/11/2024112.519,070,0012.519,07
202420885INEXIGIBILIDADEPROCESSO Nº 300350-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTECOFFEEMAN PRODUCOES LTDA14.721.487/0001-0604/12/202412.760,000,002.760,00
202419752DISPENSAINSUMOS DE JARDINAGEM - 004001-07795.AGRIPEC LTDA19.891.696/0001-1105/11/202416.721,720,006.721,72
202420848DISPENSAAQUISIÇÃO DE CALHA GALVANIZADAAÇOMIX LTDA06.018.430/0002-0604/12/202411.559,940,001.559,94
20246001-00413CONCORRÊNCIAPRECEND - SESC VENDA NOVACARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA71.474.936/0001-0024/05/2024203.196.495,823.196.495,822.370.205,16
20244001-06930PREGÃORP KITS MATERIAIS DE LIMPEZAS.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA26.889.274/0001-7723/10/2024121.928.020,000,00801.310,00
202410792DISPENSAPROCESSO Nº 500530-00224 - REALIZAÇÃO DE OFICINASJULIANA PERPETUA DA COSTA 8667534668745.206.479/0001-5503/03/2024121.760,000,0021.760,00
202422328INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA26.026.641/0001-0903/11/2024129.666,000,0029.666,00
202426922INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSEXPRESSA TURISMO LTDA38.507.554/0001-5203/11/202416.500,000,006.500,00
202424541INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAST A DE SOUZA LTDA49.223.739/0001-5104/11/202411.968,480,001.968,48
202416634DISPENSAPROCESSO Nº 400420-00434 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉSLILYAN APARECIDA COSTA CPF 455.102.881-9101.408.271/0001-4320/08/202412.064,000,002.064,00
202419907DISPENSAPROCESSO Nº 500530-00221 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATOLINHAS DE LUZ ARMARINHOS LTDA17.473.080/0001-0308/11/202411.368,500,001.368,50
202420876DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃOFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA13.857.945/0001-7604/12/20241198,300,00198,30
20244002-04879PREGÃORP DE INSUMOS ODONTOLÓGICOSORTHO DENTAL JF LTDA05.949.204/0001-9717/05/20241293.285,330,0021.738,47
202421751DISPENSAPEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020130 - AJUSTE DE CC51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO51.313.527/0001-0714/01/202512.300,000,002.300,00

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