#2025 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 23/01/2026 11:12:09
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
202420867DISPENSA004001-07752 VOLUME 02 DECORAÇÃO DE NATAL14.714.983 DANIELA MOREIRA CORREA14.714.983/0001-3204/12/202412.000,000,002.000,00
20244005-01182-01PREGÃOREGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DOSADOR EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS.LIMPEZA E BRILHO LTDA EPP04.158.618/0001-3509/04/202412140.300,000,0015.191,80
20244005-01351-04PREGÃOLIMPEZA DE CAIXAS D'AGUAAACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI25.361.124/0001-2328/10/2024122418.580,0037.160,0018.580,00
202411518DISPENSAPROCESSO Nº 400420-00435 - LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCELILYAN APARECIDA COSTA CPF 455.102.881-9101.408.271/0001-4327/03/202414.480,000,004.440,00
202423475INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSSANTOS TURISMO LTDA10.280.179/0001-3103/11/202417.058,840,007.058,84
202427116INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSJC VIAGENS E TURISMO LTDA40.551.172/0001-7803/11/2024115.040,750,0015.040,75
202424890INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAST A DE SOUZA LTDA49.223.739/0001-5104/11/202419.136,290,009.136,29
202421075INEXIGIBILIDADESERVICO DE DJ XEXEUDIEGO VINICIUS ROCHA 0148969666041.345.427/0001-0910/12/20241900,000,00900,00
202419836DISPENSAPROCESSO Nº 300330-00751 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CRIAÇÃO DE ARRANJOS MUSICAIS22.481.433 GUILHERME AUGUSTO SOARES DE CASTRO22.481.433/0001-4907/11/2024120.000,000,0020.000,00
202420872DISPENSAMANUTENÇÃO EM PORTAS DE ENROLAR - 004001-07297.BR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA10.760.083/0001-7004/12/2024122.138,000,0022.138,00
20244002-04911CONCORRÊNCIACESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SESC POÇOS DE CALDASRESTAURANTE SAVANA LTDA14.514.762/0001-1013/07/202412233.627.856,007.449.642,002.317.841,60
20244005-01351-05PREGÃOLIMPEZA DE CAIXAS D'AGUAAACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI25.361.124/0001-2328/10/202412241.020,002.040,001.020,00
20244001-06463INEXIGIBILIDADEFORNECIMENTO DE TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC ARAXÁ.SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA00.497.373/0001-1005/04/2024122481.647,01170.736,45138.245,07
202423476INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSJC VIAGENS E TURISMO LTDA40.551.172/0001-7803/11/2024113.522,380,0013.522,38
202427117INEXIGIBILIDADECREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROSLEOPOLDINA TURISMO LTDA EPP19.765.734/0001-9003/11/2024119.111,300,0019.111,30

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