##Todos os Contratos que houve pagamentos

 Atualizado em 07/05/2025 14:08:51
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024020388DISPENSAPROCESSO 004001-07131 - AQUISIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS.FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7625/11/2024012.761,130,0012.761,13
2024020355DISPENSAAQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVILFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7622/11/202404.200,000,004.200,00
2024019379DISPENSAAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃOFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7625/10/202404.558,140,004.558,14
2024021011DISPENSAMATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOSFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7606/12/2024013.949,200,0013.949,20
20249660DISPENSANECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE DUCHA FRIA ARTICULADA PARA SUBSTIÇÃO DAS DUCHAS AVARIAS DA ACADEMIA - SESC TUPINAMBÁSFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7621/01/202400626,400,00626,40
20249728DISPENSAAQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOSFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7627/01/2024002.988,650,002.988,65
20249815DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVISFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7631/01/2024003.500,030,003.500,03
202410134DISPENSAAQUISIÇÃO DE CONTROLE PARA PORTA DE AÇO DA UNIDADE SESC CENÁRIOFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7606/02/202400399,600,00399,60
202410001DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOSFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7603/02/2024008.818,240,008.818,24
202410094DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVISFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7605/02/2024002.219,390,002.219,39
202410943DISPENSAAQUISIÇÃO DE FERRAMENTASFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7604/03/2024009.204,300,009.204,30
202411608DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERAIS CIVISFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7630/03/2024007.490,950,007.490,95
202411592DISPENSAPROCESSO 004001-06392 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DO REFORÇO ESCOLAR SESC PARACATU.FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7629/03/2024004.889,140,004.889,14
202411404DISPENSAAQUISIÇÃO DE CORRENTE GALVANIZADA E CORDA MULTIFILAMENTO - HOTEL SESC CONTAGEMFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7621/03/2024003.897,500,003.897,50
202411413DISPENSAAQUISIÇÃO DE METALON DE AÇO - SESC SEDEFX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP13.857.945/0001-7621/03/202400220,500,00220,50

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